4. Instrumen Audit Internal Admen. riwryi. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem. DAFTAR TILIK. Petugas yang melaksanakan adalah Tim Auditor internal yang sudah dilatih. This document was uploaded by user and they confirmed that. Menggunakan cek list atau daftar tilik. 2. Auditee : 1. uyuy. daftar tilik audit internal blud puskesmas teppo program : administrasi dan manajemen sasaran audit : ka puskesmas,penanggung jawab admen unit kerja : tata usaha fakta no. docx. Membuat Surat Keterangan Dokter. TUGAS 06-IST_CKS-1. LAP. 100% 100% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat. PK !ÅBfçâ Q [Content_Types]. AI GIGI EDIT. DAFTAR tilik AUDIT-INTERNAL-docx. Instrumen Audit Internal Puskesmas Turen. 1. 4 lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 3 8. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KATAPANG Jl. Lingkup audit: Pelayanan UKM: (sebutkan. NOP AGT. 1- HandOut Sesi 1-2 (Tahap-Tahap Pelaksanaan Audit Internal). K Waktu pelaksanaan : 10 April 2022 Instrumen audit : Daftar wawancara No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi Lapangan Audit 1. Kes. siska. Pedoman, Prosedur (SOP) permintaan dan pembayaran b. Seksi. 0 ratings 0% found this document useful (0 votes) 284 views 1 page. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA. Daftar Tilik Uraian Tugas Penanggung Jawab Program p2 Tb. Seksi. NO Daftar Pernyataan Fakta Lapangan. Nury Agustin. 3. Terbit : Halaman : dr. Instrumen Audit Internal Admen. Kraeng Jenggot. Pedoman Audit Mutu Internal UIN/IAIN/STAIN…. Uploaded by: Alvin CintaDamai. UPT PUSKESMAS dr. 355823779-DAFTAR-TILIK-AUDIT-ADMEN-docx. docx. PENULISAN HASIL PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAAN Disiapkan Diperiksa Disahkan Koordinator Ketua Tim Audit KaPuskesmas DAFTAR Pokja Yanmed TILIK AUDIT dr. Uploaded by: LISNA. DAFTAR TILIK PERENCANAAN. SKM pada ADMEN. Bagian : ADMEN Kriteria : Pengelolaan Barang dan inventaris Puskesmas Tanggal Audit : Auditee : Basirun Auditor : 1. laptop 1 buah 4,000,000 4,000,000. 355823779-DAFTAR-TILIK-AUDIT-ADMEN-docx. 2. 2. Format Daftar Tilik Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan. docx. 4. docx. yang akan diaudit. melia. Kasma Tang. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit. b. Auditor : Tim admen ( Yeyet Suhaeti, Wifa Salwana) Waktu pelaksanaan : Dokumen/. A PERENCANAAN 1. Kelengkapan Apakah ada daftar Belum ada Belum adanya Membuat daftar Dokumen tilik kelengkapan daftar tilik tilik Kepegawaian dokumen kelengkapan kelengkapan kepegawaian dokumen dokumen kepegawaian kepegawaian 2. Eni Andriyani. Raya Kedungdung No. puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala. Rincian program audit auditor tanggal dan area audit 4. PKM Sumedang Selatan. Daftar Tilik Audit (Admen) Daftar Tilik Audit (Admen) Alvin CintaDamai. Eka Meidianti. Daftar Tilik Audit Internal (2) Daftar Tilik Audit Internal (2) lusiana. PP. tekek. Menjelaskan Pengertian dan Langkah-langkah audit internal 2. PDF. CHECKLIST AUDIT INTERNAL. c. 2. SOP DAN DAFTAR TILIK audit internal terbaru sekali. SASARAN Adapun obyek audit internal adalah angka penemuan kasus BTA+ yang masih rendah. AITM. 75/2014. Kelompok yang diaudit : KIA-KB & Jejaring. Jadwal Audit Internal 2019. Walaluhun Pelayanan. 7. laporan realisasi anggaran 4. 1. Kak Audit Internal Pokja Admen [yl4zgde81wqr]. Dilaporkan kepada kepala puskesmas 5. Promosi Kesehatan. Audit Internal Majegan 2018. Pelaksanaan Audit internal. Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya. SK tentang persyaratan petugas yang berhak. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan . 4 data tim auditor yang bertugas di departemen 7a. Auditor/Tim audit ADMEN,UKM, dan UKP melaksanakan audit internal sesuai jadwal. Revisi Ke : 0. CHECKLIST AUDIT INTERNAL. Pelaksanaan Audit internal. poli gigi wonokusumo. October 2019. Admen Bulan Maret 2019. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA. ii |Dokumen Panduan Audit Mutu Internal ITS 2018 DAFTAR ISTILAH Asesmen atau Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan. JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019. SK PROGRAM KUSTA 2020. AUDIT MUTU INTERNAL Tahun Akademik 2020/2021 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BUNG HATTA. gedebayu. Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal. 5 pasien oleh penanggungjawab. 3. AUDIT INTERNAL AKREDITASI PONED. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi: File sk, pedoman, panduan, kak, sop, & Menurut sukrisno agoes 2004221 internal audit pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan. Kartu Inspeksi. Diponegoro No. 3. Instrumen Audit Internal Admen. Daftar Tilik Audit Internal Neo. 8. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan audit internal UKM P2P dilaksanakan tanggal 17 sd. nyx nafeetha fellycia. Wyn Saputra. Noviana Dewi. PENCABUTAN GIGI. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik 6. Klikunic. Daftar Tilik Audit Internal Unit Apotek Pkm Wk. Contoh Kerangka Acuan Audit Internal Admen. ( 0251 ) 8647668. Petugas yang ditemui saat pelaksanaan Audit Internal pada ADMEN adalah Marlindawati,Amkg, Usdeni Juita, Intan komala sari,neneng Eva,S. 8. No. Sc. Kerangka Acuan Kegiatan Admen. UKM 1. SOP AUDIT INTERNAL. c. Tim auditor telusur dokumen dan mewawancarai penanggung jawab ruang Ruang. diacu. SOP DAN DAFTAR TILIK audit internal terbaru sekali. 2. docx. Penerimaan karyawan baru b. JULI MEI. AUDIT internal ukp tribulan 4 DESEMBER 2016 bu aan. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL. 75/2014. daftar tilik audit internal uptd puskesmas kedungdung program : administrasi dan manajemen sasaran audit : proses perencanaan puskesmas unit kerja : tata usaha. 1. Report DMCA. 1 Kriteria 1. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 145 tayangan. 2. 1. baixardoc. 1256-2070-1-PB. Bookmark. Tutup saran Cari Cari. 7. INSTRUMEN AUDIT. 4. Qms Internal Audit Exam July 2019 677. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : Halaman : 1/1 UPTD PUSKESMAS Hj. Untuk mendapatkannya, silahkan diunduh disini: Checklist Pelaporan Audit Mutu Internal AMI SPMI. mia. KAK Timbang Serentak e. 4. 1. Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal. Jadwal Pelaksanaan Audit Internal Pokja Admen. Instrumen Audit Internal Admen. OKT APR. Daftar Tilik Tertib Admen. daftar tilik audit internal uptd puskesmas kedungdung program : administrasi dan manajemen sasaran audit : proses perencanaan puskesmas unit kerja : tata usaha. 8. mulai diberlakukan DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Bukti-bukti diperoleh oleh tim audit internal baik dari hasil wawancara, pengamatan, peragaan, telusur kegiatan, maupun telusur. Ar Dy Ah. O Adakah kebijakan mutu yang ditetapkan (BAB/ST/KRITERIA/EP) sesuai. Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih. Daftar Tilik Audit Internal. WIWIT WULANDARI (KETUA) INFEKSI) DONA TIURISMA, SKM (KETUA) Ns. dan sarana prasarana yang di prioritaskan untuk dilakukan audit pada bulan April. Daftar Pertanyaan Audit Internal Pengelola Keuangan Betul Dok - Copy by kenya3wahyuni. RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT. Words: 4,585; Pages: 7; Preview; Full text;. 2. Ihsan. 1. Daftar Tilik (Check List): Daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen yang disiapkan untuk digali lebih lanjut dalam kepatuhan. Menentukan unit kerja yang akan di audit. PKM Sumedang Selatan. Kak Audit Internal. Benie Alfrando II. SOP Audit Internal BA. UNIT PENDAFTARAN. 2019 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KAWATUNA. Ketua audit memberitahu secara tertulis/membuat surat undangan kepada unit yang akan di audit/mengirimkan jadwal audit semua layanan yang akan di audit. LAP AUDIT ADMEN-1. Form-15 Checklist Audit Internal Akreditasi Puskesmas. PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM. Rika Hariyanti DAFTAR TILIK ADMEN PEMELIHARAAN BARANG KOMPUTER HASIL OBSERVASI NO. 1. docx. TAHUN 2016. No. Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 146 tayangan 2 halaman.